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Februar 2007
Dräger legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2006 vor Ertrag und Umsatz haben sich gut entwickelt
  • Konzern-Jahresüberschuss plus 24,0 % auf 73,9 Mio EUR
  • Operatives EBIT plus 15,6 % auf 148,2 Mio EUR
  • Auftragseingang steigt um 10,0 % auf 1.865,0 Mio EUR
  • Umsatz steigt um 10,5 % auf 1.801,3 Mio EUR
  • Bilanz- und Finanzkennzahlen weiterhin stabil
  • Höhere Dividende vorgeschlagen
  • Prüfung durch Wirtschaftsprüfer noch nicht abgeschlossen
Lübeck, 22.02.2007 – Im Geschäftsjahr 2006 hat der Dräger-Konzern bei Auftragseingang und Umsatz neue Höchstwerte realisiert. Mit einem Anstieg von 10,0 % erreichte der Auftragseingang den Wert von 1.865,0 Mio EUR (2005: 1.695,9 Mio EUR), der Umsatz erhöhte sich sogar um 10,5 % auf 1.801,3 Mio EUR (2005: 1.630,8 Mio EUR).
Beide Unternehmensbereiche haben zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen. Sie haben sich im starken Wettbewerb behauptet und ihre Stellung in wichtigen Märkten gestärkt. Der Auftragseingang hat sich in den großen Regionen Europa außerhalb Deutschland (+ 13,2 %) und Amerika (+ 17,5 %) sehr gut entwickelt. In Amerika haben Projekte in den Ländern Lateinamerikas einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum geleistet. Im schwierigen deutschen Markt stieg der Auftragseingang um 3,0 % über den Wert des Vorjahres. Lediglich im asiatisch-pazifischen Raum ging der Auftragseingang 2006 um 5,6 % zurück. Dafür waren insbesondere lokale Gründe im chinesischen Markt von Dräger Medical maßgeblich.
Der Jahresüberschuss im Dräger-Konzern ist im Geschäftsjahr 2006 um weitere 24,0 % auf 73,9 Mio EUR gestiegen (2005: 59,6 Mio EUR). Damit betrug die Umsatzrendite 4,1 % (2005: 3,7 %). Aus dem Jahresüberschuss entfallen 30,3 Mio EUR auf Anteile konzernfremder Gesellschafter (2005: 22,7 Mio EUR), den Aktionären der Drägerwerk AG sind 43,6 Mio EUR (2005: 36,9 Mio EUR) zuzurechnen. Damit ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von 3,41 EUR für die Stammaktie und von 3,47 EUR für die Vorzugsaktie. Das ist jeweils um 0,54 EUR mehr als 2005.
Auch das operative EBIT hat sich im Geschäftsjahr 2006 wieder deutlich erhöht. Es erreichte mit 148,2 Mio EUR einen Anstieg von 15,6 % (2005: 128,2 Mio EUR). Damit entwickelte es sich erneut überproportional zum Umsatz. Dazu trugen der erhöhte Umsatz, eine gestiegene Bruttomarge und ein proportionaler Anstieg der sonstigen Kosten bei. Die EBIT-Marge im Dräger-Konzern erhöhte sich auf 8,2 % des Umsatzes (2005: 7,9 %). Besonders erfolgreich war Dräger Safety, hier stieg die EBIT-Marge von 8,5 % des Umsatzes auf 9,3 %. Dräger Medical konnte im starken Wettbewerb die EBIT-Marge von 9,1 % aus dem Vorjahr halten.
Die Zinsaufwendungen im Dräger-Konzern stiegen im Geschäftsjahr 2006 infolge der höheren durchschnittlichen Inanspruchnahme von Fremdkapital, durch den leichten Anstieg des Marktzinses und mit gestiegenen Projektfinanzierungskosten bei Dräger Medical. Dagegen reduzierte sich die Steuerquote für die Ertragsteuern weiter auf 35 %, nach 38,6 % im Vorjahr.
Vorläufige Konzernkennzahlen für 2006 im Überblick
  1-12
2006
1-12
2005
Veränderung
 
Umsatz
Konzern
Medical
Safety
 
1.801,3 Mio €
1.239,2 Mio €
589,1 Mio €
 
1.630,8 Mio €
1.106,4 Mio €
557,8 Mio €
 
+10,5 %
+12,0 %
+5,6 %
Operatives EBIT
Konzern
Medical
Safety
 
148,2 Mio €
112,7 Mio €
54,9 Mio €
 
128,2 Mio €
100,7 Mio €
47,2 Mio €
 
+15,6 %
+11,9 %
+16,3 %
Konzern-
Jahresüberschuss
73,9 Mio € 59,6 Mio € +24,0 %
Ergebnis je Vorzugsaktie
nach Minderheiten


enthaltener Einmaleffekt
 
3,47 €
 
-
 
2,93 €
 
+0,41 €
 
+18,4 %
 
 
Vermögen- und Kapitalstruktur stabil
Im Geschäftsjahr 2006 hat sich das Vermögen im Dräger-Konzern um 100,1 Mio EUR erhöht, die Bilanzsumme ist damit im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1.636,3 Mio EUR gestiegen (2005: 1.536,2 Mio EUR).
Gestiegen sind insbesondere die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Erhöhung um 76,9 Mio EUR ist eine Folge aus dem um rd. 170 Mio EUR gestiegenen Umsatz, dem hohen Umsatzvolumen der letzen beiden Monate des Geschäftsjahrs, der regionalen Struktur der Aufträge und aus den Besonderheiten von Projektaufträgen insbesondere bei Dräger Medical. Der Anstieg des Anlagevermögens betrifft überwiegend den Neubau für Dräger Medical, daneben Investitionen in den Erwerb und die Entwicklung kommerzieller Software.
Erfreulich ist, dass die Vorräte bei erhöhtem Geschäftsvolumen konstant gehalten werden konnten, insbesondere die Maßnahmen bei Dräger Medical haben sich hier positiv ausgewirkt. Finanziert wurde das zusätzliche Vermögen durch den Anstieg des Eigenkapitals und der kurzfristigen Rückstellungen im Geschäftsjahr 2006 sowie durch die Erhöhung anderer kurzfristiger Verbindlichkeiten.
Die Nettofinanzverbindlichkeiten blieben daher mit 254,5 Mio EUR gegenüber dem Vorjahreswert nahezu unverändert (2005: 255,8 Mio EUR). Sie belaufen sich am 31. Dezember 2006 auf das 1,3-fache des EBITDA (2005: 1,4 x EBITDA).
Das Eigenkapital von 540,0 Mio EUR deckt das gesamte langfristige Vermögen. Unter Einbeziehung des übrigen langfristigen Fremdkapitals einschließlich der Pensionsrückstellungen sind auch die gesamten Vorräte und 45 % der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finanziert.
Das Capital Employed (Konzernvermögen ohne liquide Mittel und latente Steuern nach Abzug unverzinslicher Verbindlichkeiten) hat sich durch den Anstieg des Vermögens bei gleichzeitiger Erhöhung nichtverzinslicher Verbindlichkeiten nur um 25,4 Mio EUR auf 910,8 Mio EUR erhöht.
Dividendenvorschlag
Vor dem Hintergrund der insgesamt positiven Geschäftsentwicklung schlägt der Vorstand der Drägerwerk AG dem Aufsichtsrat vor, die Dividende auf 0,49 EUR je Stammaktie und auf 0,55 EUR je Vorzugsaktie (2005: 0,44 EUR bzw. 0,50 EUR) anzuheben und dies auf der Hauptversammlung am 11. Mai 2007 zur Beschlussfassung vorzulegen.
Ausblick
Die Stärkung der Marke Dräger weltweit wird uns auch dieses Jahr maßgeblich begleiten. Durch fortwährende Verbesserung aller Prozesse im Konzern werden wir in beiden Unternehmensbereichen mit innovativer Produktpalette ein zuverlässiger Partner unserer Kunden sein und unsere Position in den Märkten weiter ausbauen. Der Dräger-Konzern erwartet für die Geschäftsjahre 2007 und 2008 zunehmende Herausforderungen. Dementsprechend werden wir die produktivitätssteigernden Maßnahmen im Gesamtkonzern und in beiden Unternehmensbereichen weiter fortsetzen.
Nach dem guten Geschäftsjahr 2006 hat der Dräger-Konzern insgesamt für die Jahre 2007 und 2008 bei zunehmendem Wettbewerb das Ziel, weiter zu wachsen und das Ergebnis zu steigern.


Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Die Inhalte der Aussagen können nicht garantiert werden, da sie auf Annahmen und Schätzungen beruhen, die gewisse Risiken und Unsicherheiten beinhalten.
Wir machen in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die oben genannte Information auf vorläufigen Zahlen beruht. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer ist noch nicht abgeschlossen.
Testierte und detaillierte Finanzzahlen zum Geschäftsbericht 2006 werden am 29.3.2007 anlässlich der Bilanzpressekonferenz in Lübeck und einer Analystenkonferenz in Frankfurt / Main bekannt gegeben. Am 08.05.2007 erfolgt die Veröffentlichung der Q1/2007-Zahlen. Alle weiteren Finanztermine entnehmen Sie bitte unserer Unternehmenswebsite www.draeger.com unter Investor Center / Finanzkalender.

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Drägerwerk AG & Co. KGaA, 2007      

Kontakt
Burkard Dillig
Pressesprecher
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Referentin Investor Relations
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